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第326章 审计监察部亮剑 (2 / 11)

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        在这个过程中,财务无疑是失职的。

        拿假票去报销,财务居然没有发现。

        沈辉琢磨了下,就在报告上批上了处理意见:审计监察部通报事件过程,对财务相关责任人和财务部负责人按制度考核,要求人资部门按制度对当事员工进行处理。

        虽然犯事的是法务员工,但整件事完全是员工个人行为,与法务没关系。

        报销单据上冯美琪虽然也签了字,但部门负责人把关的只是报销的标准,星海的差旅费标准很高,只要不超标,就跟冯美琪没多大关系,至于发票真假,那不是她能辨认的。

        财务似乎也很少去查发票的真假,这才让人给钻了空子。

        如果不是沈老板直觉有问题,还不知道什么时候才能发现这个漏洞。

        下午上班之后,张欣提前进来整理沈老板桌头的文件。

        一边是还没批阅完的,一边是批阅完的。

        简单确认了下,就把那一沓已经批阅完的拿走,按照出处和沈老板的批示意示,发还给相关部门,看到审计监察部的那份审查报告,还特意看了好几遍沈老板的批示意见,才给席晓明打了电话:“你那份报告沈总已经批了,赶紧过来拿走。”

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